Сервисные функции
-
Центр скачивания
-
Добавить в мой отчет
-
Мой отчет (2)
-
Печатная версия
-
Скачать в PDF
-
Поделиться
-
Обратная связь
-
Интерактивный анализ
-
История
-
Offline версия
-
Компания в соц.сетях
-
Сравнить с 2011 г.
-
Популярные страницы
-
Компания на карте
-
Компактный вид
Введите e-mail получателя * | Ваш e-mail * | Комментарий : | |
* обязательные для заполнения поля |
Прочие виды деятельности
В 2012 году доходы Компании от прочих видов деятельности составили 159,5 млрд руб., что на 6,3 млрд руб., или 4,1 %, выше утвержденного плана 2012 года. Прибыль от прочих видов деятельности составила 12,5 млрд руб., что на 0,5 млрд руб., или 4,2 %, выше утвержденного плана 2012 года.
Вместе с тем необходимо отметить, что 50 % доходных поступлений от прочих продаж составляют низкомаржинальные услуги, ограничивающие возможности роста прибыли от прочих видов деятельности:
- предоставление услуг аренды тягового подвижного состава для ОАО «ФПК»;
- предоставление услуг аренды подвижного состава для пригородных пассажирских компаний;
- предоставление услуг социальной сферы.
Кроме того, рост прибыли ограничен тарифной несбалансированностью в субъектах РФ на регулируемые услуги: передача электроэнергии сторонним потребителям, услуги ЖКХ.
В этой связи, Компанией проводится работа по обеспечению эффективности деятельности по двум направлениям:
- снижение расходов по низкомаржинальным видам бизнеса, рост доходов по которым ограничен характерными особенностями рынка пассажирских перевозок;
- использование дополнительных резервов повышения эффективности высокодоходных сегментов бизнеса.
Положительная динамика в росте прочих видов деятельности по итогам 2012 года обусловлена предпринятыми в Компании мероприятиями, направленными на повышение доходных поступлений от прочих видов деятельности.
За счет эффективной тарифной политики доходы от оказания услуг пригородным пассажирским компаниям были увеличены на 1,5 млрд руб., или 5 %, что вместе с проведенной работой по оптимизации вагоноремонтных мощностей и эффективным управлением парком подвижного состава позволило сократить убытки Компании по отношению к прошлому году на 0,7 млрд руб., или 16,5 %.
К уровню прошлого года в условиях сопоставимости прочих видов деятельности доходы Компании увеличились на 10,4 млрд руб., что на 7,0 % выше аналогичного периода 2011 года. Прибыль от прочих видов деятельности составила 12,5 млрд руб., что на 2,1 млрд руб., или 20,2 %, выше аналогичного периода 2011 года в сопоставимых условиях.
Дальнейшее сокращение убытка Компании от оказания услуг пригородным пассажирским компаниям будет достигаться за счет дополнительного повышения эффективности структуры организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.
В условиях проведения реконструкции на вокзалах Мосузла на 14 региональных вокзалах Компании в целом удалось увеличить уровень доходов от аренды недвижимого имущества к уровню предыдущего года (см. раздел Управление имуществом ОАО «РЖД»).
Для недопущения роста затрат по пассажирским перевозкам в дальнем следовании Компанией проводится взвешенная тарифная политика по сдаче в аренду и управлению пассажирскими локомотивами в дальнем следовании, основанная на:
- применении объемного показателя «Локомотивы в работе эксплуатируемого парка» в расчетах за аренду локомотивов;
- изменении технологических процессов обслуживания подвижного состава, переходу к модели полного сервисного обслуживания локомотивного парка ОАО «РЖД»;
- изменении структуры локомотивного парка и обеспечению перевозочного процесса новым тяговым пассажирским подвижным составом (ЭП20, ЭП1М, ЭП2К).
Менеджментом Компании проведена активная работа по повышению эффективности предоставления услуг социальной сферы Компании и ЖКХ, что позволило сократить убытки Компании от предоставления данного вида услуг к уровню 2011 года на 0,5 млрд руб., или 12,6 %.
Ряд мероприятий, направленных на обеспечение эффективности деятельности услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям, в том числе за счет реализации проекта внедрения систем коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), а также увеличение объема передачи электроэнергии сторонним потребителям обеспечило рост доходных поступлений к уровню 2011 года на 0,5 млрд руб., или 6 % (2011 год — 8 млрд руб., 2012 год — 8,5 млрд руб.) и рост прибыли на 0,3 млрд руб., или 99 % (2011 год — 0,3 млрд руб., 2012 год — 0,6 млрд руб.).
Увеличение приватного парка грузовых вагонов и, как следствие, рост объемов текущего отцепочного ремонта на 17,5 % позволили получить дополнительный доход от ремонта грузовых вагонов 3,8 млрд руб. (2011 год — 7,3 млрд руб., 2012 год — 11,1 млрд руб.).
Проведение комплексной работы с грузоотправителями в части привлечения строительных грузов к перевозке железнодорожным транспортом, в том числе для реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство трубопроводных систем по Дальневосточному региону и подготовка Олимпийских объектов, способствовавшей росту объемов погрузо-разгрузочных работ для клиентов, обеспечило в рамках транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов рост доходов относительно уровня 2011 года на 0,7 млрд руб.
Условия сопоставимости прочих видов деятельности
Доходы | Прибыль | |
---|---|---|
2011 г. (отчетные данные) | 179,2 | 14,5 |
выделение с 1 июля 2011 г. вагоноремонтного бизнеса ОАО «РЖД» в дочерние компании ОАО «ВРК-1,2,3» | −15,3 | −0,5 |
реализация в 2011 г. сделки по продаже ОАО «ФПК» пассажирских вагонов, находящихся ранее в лизинге | −11,3 | −2,4 |
ликвидация филиалов в связи с созданием ДЗО (ФПД, Люблинский ЛМЗ) | −1,7 | −0,3 |
прочие разовые сделки | −1,9 | −0,9 |
2011 г. (в условиях сопоставимости) | 149,1 | 10,4 |
2012 г. | 159,5 | 12,5 |
Отклонение 2012 г./2011 г. (в сопоставимых условиях), +/− | 10,4 | 2,1 |
Отклонение 2012 г./2011 г. (в сопоставимых условиях), % | 107,0 % | 120,2 % |
Развитие комплексного транспортно-логистического обслуживания грузоотправителей в портах и привлечение новых клиентов позволили получить дополнительные доходы относительно уровня 2011 года в размере 1,3 млрд руб., прирост прибыли составил 0,2 млрд руб.
За счет дополнительной реализации металлолома доходы были увеличены на 0,5 млрд руб., или 7,1 % (2011 год — 7,4 млрд руб., 2012 год — 7,9 млрд руб.).
Таким образом, в целях дальнейшего повышения финансово-экономической стабильности работы Компании продолжится активная работа по расширению спектра комплексных услуг, включая совершенствование технологических и управленческих процессов для достижения дальнейшего роста рентабельности прочих видов деятельности.